2017年
江门市江海区教育局预算
目 录
第一部分 江门市江海区教育局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市江海区教育局概况
一、主要职责
江门市江海区教育局是主管全区教育工作的职责部门。主要职责:
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法规,加强对学校的指导和监督检查;起草地方性的教育规章制度,并组织实施。
2、编制全区基础教育事业发展规划,具体制定区教育事业发展规划,并组织实施。
3、指导、协调区各部门的有关教育工作。负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教育大纲计划完成情况;指导办学体制和学校内部管理体制改革。
4、指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。
5、组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
6、规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强教师队伍建设。
7、负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。
8、协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。
9、完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。
二、机构设置
(一)、纳入部门预算编制有下属1个事业单位;包括:事业单位:江门市江海区教学研究室。
(二)、本部门内设机构、人员构成情况:江门市江海区教育局(含江海区教学研究室)编制20人,实有人数25人(含在职在编人员19人,离退休6人)。
第二部分 2017年部门预算表
收支总体情况表
预算01表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
收入项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款(补助) |
5,216.53 |
一、基本支出 |
487.72 |
|
预算经费拨款(补助) |
5,160.53 |
人员工资 |
336.70 |
|
缴入国库的非税收入拨款 |
56.00 |
公用经费 |
15.00 |
|
二、财政专户核拨的非税收入 |
对个人和家庭的补助支出 |
128.46 |
||
三、政府性基金收入 |
其他 |
7.56 |
||
四、转移支付收入 |
二、项目支出 |
7,528.96 |
||
五、经营收入 |
工资福利支出 |
|||
六、行政事业单位经营性资产收益 |
商品和服务支出 |
1,196.60 |
||
七、上级补助收入 |
对个人和家庭的补助 |
185.71 |
||
八、附属单位上缴收入 |
对企事业单位的补贴 |
|||
九、其他收入 |
2,000.00 |
转移性支出 |
||
赠与 |
||||
债务利息支出 |
||||
债务还本支出 |
||||
基本建设支出 |
||||
其他资本性支出 |
6,128.65 |
|||
贷款转贷及产权参股 |
||||
其他支出 |
18.00 |
|||
本 年 收 入 合 计 |
7,216.53 |
本 年 支 出 合 计 |
8,016.68 |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
三、结转下年 |
|||
十一、上年结转、结余 |
800.15 |
|||
收 入 总 计 |
8,016.68 |
支 出 总 计 |
8,016.68 |
收入总体情况表
预算:02表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
收入项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款(补助) |
5,216.53 |
|
预算经费拨款(补助) |
5,160.53 |
|
缴入国库的非税收入拨款 |
56.00 |
|
二、财政专户核拨的非税收入 |
||
三、政府性基金收入 |
||
四、转移支付收入 |
||
五、经营收入 |
||
六、行政事业单位经营性资产收益 |
||
七、上级补助收入 |
||
八、附属单位上缴收入 |
||
九、其他收入 |
2,000.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
7,216.53 |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
||
十一、上年结转、结余 |
800.15 |
|
收 入 总 计 |
8,016.68 |
支出总体情况表
预算03表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
支出项目 |
预算数 |
|
一、基本支出 |
487.72 |
|
人员工资 |
336.70 |
|
公用经费 |
15.00 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
128.46 |
|
其他 |
7.56 |
|
二、项目支出 |
7,528.96 |
|
工资福利支出 |
||
商品和服务支出 |
1,196.60 |
|
对个人和家庭的补助 |
185.71 |
|
对企事业单位的补贴 |
||
转移性支出 |
||
赠与 |
||
债务利息支出 |
||
债务还本支出 |
||
基本建设支出 |
||
其他资本性支出 |
6,128.65 |
|
贷款转贷及产权参股 |
||
其他支出 |
18.00 |
|
本 年 支 出 合 计 |
8,016.68 |
|
三、结转下年 |
||
支 出 总 计 |
8,016.68 |
财政拨款收支总体情况表
预算:04表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
5,216.53 |
一、一般公共服务支出 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
|||||
五、教育支出 |
5,117.33 |
5,117.33 |
|||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
57.00 |
57.00 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19.16 |
19.16 |
|||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
23.04 |
23.04 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、预备费 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
二十三、转移性支出 |
|||||
二十四、债务还本支出 |
|||||
二十五、债务付息支出 |
|||||
二十六、债务发行费用支出 |
|||||
本年收入合计 |
5,216.53 |
本年支出合计 |
5,216.53 |
5,216.53 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
预算:05表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
功能科目 |
一般公共预算 |
|||
编码 |
名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5216.53 |
487.72 |
4728.81 |
|
205 |
教育支出 |
388.52 |
388.52 |
|
20501 |
教育管理事务 |
388.52 |
388.52 |
|
2050101 |
行政运行 |
388.52 |
388.52 |
|
20502 |
普通教育 |
1,695.71 |
1,695.71 |
|
2050203 |
初中教育 |
6.00 |
6.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
1.71 |
1.71 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,688.00 |
1,688.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
17.10 |
17.10 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
17.10 |
17.10 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,935.00 |
2,935.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,935.00 |
2,935.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
81.00 |
81.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
81.00 |
81.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.00 |
57.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.00 |
57.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.50 |
28.50 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.50 |
28.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.16 |
19.16 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.16 |
19.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.41 |
12.41 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.75 |
6.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.04 |
23.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.04 |
23.04 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.36 |
22.36 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.68 |
0.68 |
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
预算:06表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
预算数 |
合计 |
487.72 |
|
1、人员工资 |
工资福利支出 |
336.70 |
50101工资奖金津补贴 |
基本工资 |
90.75 |
50199其他工资福利支出 |
绩效工资 |
13.44 |
50199其他工资福利支出 |
奖金 |
33.42 |
50199其他工资福利支出 |
津贴补贴 |
21.34 |
50102社会保障缴费 |
其他社会保障缴费 |
11.11 |
50199其他工资福利支出 |
其他工资福利支出 |
127.06 |
50102社会保障缴费 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.27 |
50102社会保障缴费 |
职业年金缴费 |
11.31 |
2、公用经费 |
商品和服务支出 |
15.00 |
50201办公经费 |
办公费 |
5.90 |
50208公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
50206公务接待费 |
公务接待费 |
0.89 |
50299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
50299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
2.04 |
50201办公经费 |
工会经费 |
3.20 |
50202会议费 |
会议费 |
0.47 |
3、对个人和家庭的补助支出 |
128.46 |
|
50905离退休费 |
退休费 |
28.50 |
50905离退休费 |
退休费 |
28.50 |
50199其他工资福利支出 |
医疗费 |
6.75 |
50199其他工资福利支出 |
医疗费 |
12.41 |
50103住房公积金 |
住房公积金 |
22.36 |
50103住房公积金 |
购房补贴 |
0.68 |
50999其他对个人和家庭补助 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
29.26 |
4、其他 |
7.56 |
|
50299其他商品和服务支出 |
其他交通费用 |
7.56 |
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
预算:07表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
预算数 |
合计 |
7528.96 |
|
50902助学金 |
助学金 |
3.00 |
50901社会福利和救助 |
生活补助 |
8.00 |
59999其他支出 |
其他支出 |
1.00 |
5050201办公经费 |
办公费 |
6.04 |
5050201办公经费 |
差旅费 |
2.00 |
5050203培训费 |
培训费 |
1.25 |
5050202会议费 |
会议费 |
0.50 |
5050206公务接待费 |
公务接待费 |
1.00 |
5050205委托业务费 |
劳务费 |
2.50 |
5050208公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
5060299其他资本性支出 |
办公设备购置 |
2.00 |
5050299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
5.71 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
3,638.00 |
5050203培训费 |
培训费 |
157.00 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
900.00 |
50307大型修缮 |
大型修缮 |
200.00 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
591.00 |
5050299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
505.00 |
5050203培训费 |
培训费 |
125.00 |
50902助学金 |
助学金 |
75.00 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
230.00 |
59999其他支出 |
其他支出 |
15.00 |
5050299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
281.00 |
5050299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
17.10 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
160.80 |
50901社会福利和救助 |
奖励金 |
52.00 |
50999其他对个人和家庭补助 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
46.00 |
59999其他支出 |
其他支出 |
2.00 |
50999其他对个人和家庭补助 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.18 |
50999其他对个人和家庭补助 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.53 |
5050299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
40.00 |
5060299其他资本性支出 |
信息网络及软件购置更新 |
6.00 |
5050201办公经费 |
办公费 |
4.50 |
5050201办公经费 |
印刷费 |
5.00 |
5050201办公经费 |
差旅费 |
1.00 |
5050299其他商品和服务支出 |
租赁费 |
2.00 |
5050205委托业务费 |
劳务费 |
15.00 |
5050299其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
22.00 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
6.50 |
5060204设备购置 |
办公设备购置 |
88.35 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
80.00 |
5060299其他资本性支出 |
其他资本性支出 |
226.00 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算:08表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
行政经费 |
4,671.81 |
“三公”经费 |
5.39 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
|
1.公务用车购置 |
|
2.公务用车运行维护费 |
3.50 |
(三)公务接待费支出 |
1.89 |
注:行政经费说明:
1. 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)
2.一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执行部门办案费、信息网络运行维护费等。
政府性基金预算支出情况表
预算:09表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
功能科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
编码 |
名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
0 |
0 |
0 |
||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报当地人代会审议。
部门预算基本支出预算表
预算:10表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) |
资金来源 |
|||||||||||
总计 |
一般公共预算 |
财政专户核拨的非税收入 |
政府性基金 |
转移支付补助 |
经营收入 |
行政事业单位经营性资产收益 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结余 |
其他收入 |
||
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
487.72 |
487.72 |
||||||||||
基本工资 |
90.75 |
90.75 |
||||||||||
绩效工资 |
13.44 |
13.44 |
||||||||||
奖金 |
33.42 |
33.42 |
||||||||||
津贴补贴 |
21.34 |
21.34 |
||||||||||
其他社会保障缴费 |
11.11 |
11.11 |
||||||||||
其他工资福利支出 |
127.06 |
127.06 |
||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.27 |
28.27 |
||||||||||
职业年金缴费 |
11.31 |
11.31 |
||||||||||
办公费 |
5.90 |
5.90 |
||||||||||
公务用车运行维护费 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
公务接待费 |
0.89 |
0.89 |
||||||||||
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
其他商品和服务支出 |
2.04 |
2.04 |
||||||||||
工会经费 |
3.20 |
3.20 |
||||||||||
会议费 |
0.47 |
0.47 |
||||||||||
退休费 |
28.50 |
28.50 |
||||||||||
退休费 |
28.50 |
28.50 |
||||||||||
医疗费 |
6.75 |
6.75 |
||||||||||
医疗费 |
12.41 |
12.41 |
||||||||||
住房公积金 |
22.36 |
22.36 |
||||||||||
购房补贴 |
0.68 |
0.68 |
||||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 |
29.26 |
29.26 |
||||||||||
其他交通费用 |
7.56 |
7.56 |
部门预算项目支出及其他支出预算表
预算:11表
部门:江门市江海区教育局 单位:万元
支出项目 |
资金来源 |
|||||||||||
总计 |
一般公共预算 |
财政专户核拨的非税收入 |
政府性基金 |
转移支付补助 |
经营收入 |
行政事业单位经营性资产收益 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结余 |
其他收入 |
||
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
困难学生资助 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||
教育管理专项 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||
城市教育费附加 |
3,795.00 |
2,895.00 |
900.00 |
|||||||||
城市教育费附加 |
1,100.00 |
200.00 |
900.00 |
|||||||||
地方教育发展专项 |
1,296.00 |
1,296.00 |
||||||||||
地方教育发展专项 |
245.00 |
45.00 |
200.00 |
|||||||||
2017年及清算2016年城乡义务教育公用经费补助资金 |
281.00 |
281.00 |
||||||||||
2017年及清算下达2016年义务教育阶段残疾学生公用经费 |
17.10 |
17.10 |
||||||||||
地方教育发展专项 |
160.80 |
160.80 |
||||||||||
“教师节活动”专项经费 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
2016-2017学年江门市优待困难转复退军人等优抚对象子女资助专项资金 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||
2016-2017学年江门市普通高中困难家庭学生资助资金 |
1.53 |
1.53 |
||||||||||
2017年困难市区城乡免费义务教育补助资金 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||
江海区网络招生平台 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
考试考务费 |
56.00 |
56.00 |
||||||||||
2015年进城务工农民工随迁子女中央奖励金 |
88.35 |
88.35 |
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2015年进城务工子女接受义务教育专项补助资金 |
80.00 |
80.00 |
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2016年通过的历年教育费附加结余 |
226.00 |
226.00 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年部门收入预算6016.68万元(比2016年增加959.82万元,增加15.95%,增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出以及根据2017年我局及我区的学校项目计划安排的支出)其中:公共财政预算收入5216.53万元,占86.70%;上年结转、结余800.15万元,占13.3%。
2017年部门支出预算8016.68万元,其中本年支出6016.68万元,占100%。包括:教育(类)支出5917.48万元,占98.76%;社会保障和就业(类)支出57元,占0.71%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.16万元,占0.24%;住房保障(类)支出23.04万元,占0.29%。比2016年增加959.82万元,增加15.95%,增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出以及根据2017年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
2017年公共财政预算安排的支出共5216.53万元。其中:基本支出(含工资福利性支出336.70万元、对个人和家庭补助支出128.46万元、公务交通补贴7.56万元和公用支出15万元)487.72万元。比上年预算429.76万元增加57.96万元,增长11.88%,增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。
项目支出预算4728.81万元,主要支出项目有:困难学生资助、2017年城乡免费义务教育公用经费补助、2017年义务教育阶段残疾学生公用经费补助、2016-2017学年江门市普通高中困难家庭学生资助资金、进城务工农民随迁子女义务教育专项资金、江海区网络招生平台、2017年困难市区城乡免费义务教育补助资金、城市教育费附加、地方教育发展专项、教育管理专项、教师节活动及教师慰问金等。比上年预算5621.10万元减少892.29万元,减少15.87%,减少的原因是根据2017年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年高新(江海)区教育局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计5.39万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,上年部门预算数0万元,与上年保持不变。
(二)公务用车购置费支出0万元,上年部门预算数0万元,与上年保持不变。
(三)公务用车运行维护费支出3.5万元,主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,上年部门预算数6.60万元,减少3.1万元,下降47%。主要原因是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。
(四)公务接待费支出1.89万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,上年部门预算数5.6万元,减少3.71万元,下降66%。主要原因是按规定严格控制费用支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排15万元,比上年减少4万元,下降27%,主要原因是按规定严格控制费用支出。其中:办公费5.9万元,公务接待费0.89万元,工会经费3.2万元,会议费0.47万元,其他商品和用务支出费4.04万元,公务用车运行维护费0.5万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购支出总额2151.81万元(用于教育局以及全区中小学设备设施、校园校舍建设等支出),其中:政府采购设备支出632.81万元、政府采购工程支出1439万元、政府采购服务支出80万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆1辆;其中:一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,本部门没有组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。
预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目).XLS
预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目).XLS
预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目).XLS
预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.XLS